FLUXO DE COMPRAS
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RESPONSÁVEL: |
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Setor de Operações
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VERSÃO 01 DATA: 11/06/2025 |
VIGÊNCIA: 11/06/2025 |
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Serviços de compras |
ELABORADO: SETOR INOVAÇÃO & PROCESSOS |
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SUMÁRIO
1. Objetivo do Documento
2. Público-Alvo
3. Apresentação
4. Descrição Geral do Processo
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4.1. Compras
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4.1.1. Solicitação de Compra ou Serviço
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4.1.2. Análise da Solicitação
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4.1.3. Mapa de Cotação
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4.1.4. Aprovação da Ordem de Compra
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4.1.5. Realização da Compra
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4.1.6. Recebimento da Mercadoria
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4.1.7. Comunicação e Retirada
5. Critérios de Aceitação
6. Fluxograma
1. Objetivo do Documento
Padronizar e documentar o processo de compras da FCO, desde a solicitação até o recebimento e retirada do produto ou serviço, garantindo transparência, controle e conformidade com os padrões administrativos e financeiros
2. Público-Alvo
Todos os colaboradores responsáveis pela solicitação de compras, gestores de setor, equipe de compras, almoxarifado e diretoria administrativa/financeira.
3. Apresentação
Este documento detalha o fluxo operacional necessário para a aquisição de produtos e serviços, contemplando aprovações, cotações, controle de estoque e comunicação com solicitantes.
4. Descrição Geral do Processo
4.1. Processo: Compras
4.1.1. Subprocesso: Solicitação de Compra ou Serviço
- Início do processo. O colaborador solicita um produto ou serviço.
- Caso seja novo item, será necessário cadastramento no sistema.
4.1.2. Subprocesso: Análise da Solicitação
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A equipe Administrativa/Financeira avalia a solicitação.
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Se aprovada, segue para o próximo passo.
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Se reprovada, o solicitante é informado.
4.1.3. Subprocesso: Mapa de Cotação
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É realizado o mapa de cotação e é seguido o padrão de compras da faculdade.
4.1.4. Subprocesso: Aprovação da Ordem de Compra
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O setor de compras analisa a ordem gerada.
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Se aprovada, libera a realização da compra.
- Se reprovada, o solicitante é informado.
4.1.5. Subprocesso: Realização da Compra
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O setor de compras finaliza a aquisição com o fornecedor selecionado.
- O processo é encaminhado para o almoxarifado.
4.1.6. Subprocesso: Recebimento da Mercadoria
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A mercadoria chega e é conferida pelo almoxarifado.
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Verifica-se se está conforme a nota fiscal e a ordem de compra.
4.1.7. Subprocesso: Comunicação e Retirada
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O solicitante é informado da chegada.
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O item é disponibilizado para retirada no almoxarifado.
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O fluxo é encerrado com a retirada do produto.
5. Critérios de aceitação
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Toda solicitação deve estar devidamente justificada.
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Produtos novos devem ser cadastrados previamente.
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O mapa de cotação é obrigatório (exceto fornecedores únicos).
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Nenhuma compra pode ser realizada sem aprovação da Diretoria.
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As entregas devem ser conferidas antes do aceite definitivo.

